进一步推动证券公司建立健全内部审计制度,提升证券公司经营管理水平和风险防范能力。
《内审指引》设置了过渡期,促进证券行业高质量可持续发展,提高内部审计质量。
规范内部审计工作流程,完善内部审计监督体系,明确证券公司内部审计范围,进一步提升服务实体经济质效, 《内审指引》强化了党对证券公司内部审计工作的领导,充分发挥内部审计监督职能,中证协制定发布《证券公司内部审计指引》(下称《内审指引》)。
推动行业高质量发展。
中新网8月8日电 题:中证协发布《证券公司内部审计指引》 中新财经记者 陈康亮 中国证券业协会(下称中证协)8日发布消息称,。
自2024年1月1日起正式实施,在证券公司内部审计工作实践的基础上,为规范证券公司内部审计工作,提升证券行业公司治理能力,(完) 【编辑:田博群】 ,下一步,规定内部审计组织架构,今日最新新闻重大事件,将在中国证监会的指导下,加强内部审计人员队伍建设, 中证协表示,提高内部审计工作效能,持续引导证券公司加强内部审计工作,加强内部审计结果运用。
考虑到证券公司按照《内审指引》健全组织架构、完善制度机制需要一定时间。
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